黔东南州交通建设发展中心2026年单位预算公开信息

来源: 黔东南州交通运输局 发布时间: 2026-03-02 17:11

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能………………………………………3

二、单位机构设置………………………………………3

三、预算单位构成………………………………………3

四、单位人员构成………………………………………3

第二部分:单位预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………5

二、单位收入预算总表…………………………………8

三、单位支出预算总表………………………………10

四、财政拨款收支预算总表…………………………13

五、一般公共预算支出表………………………………16

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…17

七、政府性基金预算支出表……………………………21

八、国有资本经营预算支出表…………………………22

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………23

十、基本支出预算总表………………………………24

十一、项目支出预算总表……………………………31

十二、单位政府采购预算表……………………………32

十三、省对下转移支付预算表…………………………33

十四、项目支出绩效目标表…………………………34

第三部分:部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………35

二、财政拨款收支总体情况…………………………35

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………36

四、基本支出预算总体情况……………………………37

五、项目支出预算总体情况……………………………37

六、政府采购预算情况…………………………………38

七、项目支出绩效目标情况……………………………38

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明………………………39

二、国有资产占有使用情况……………………………39

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………39

四、名词解释…………………………………………39


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

为全州交通运输业发展战略研究和编制交通运输中长期发展规划及年度计划提供信息和政策咨询服务;负责全州交通建设重点工程评价的信息技术服务工作;承担全州交通环保、节能减排、外资引进和交通运输业统计等信息技术和政策咨询服务;为全州执行公路、水路的建设、维护等有关管理制度和技术标准并监督实施提供信息技术服务;负责全州公路、水路工程设计审查及竣工验收等信息技术服务;完成局机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

黔东南州交通建设发展中心为黔东南州交通运输局(黔东南州交通战备办公室)所属财政全额预算管理的副处级公益一类事业单位。

黔东南州交通建设发展中心内设综合科、项目资金服务科、规划服务科、安全信息服务科、重点项目服务科、农村公路服务科、公路养护服务科、水运及站场服务科、技术质量服务科等9个正科级机构。

三、预算单位构成

本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

黔东南州交通建设发展中心核定事业编制44名。2025年年末实有在职职工34名,退休职工2名。


第二部分:单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

705.61

一、本年支出

705.61

(一)财政拨款收入

705.61

(一)一般公共服务支出

79.4

1.一般公共预算拨款收入

705.61

(二)外交支出

0.00

2.政府性基金预算拨款收入

0.00

(三)国防支出

0.00

3.国有资本经营预算拨款收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(二)财政专户管理资金收入

0.00

(五)教育支出

0.00

(三)单位资金收入

0.00

(六)科学技术支出

0.00

1.事业收入

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

2.事业单位经营收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

95.58

3.上级补助收入

0.00

(九)卫生健康支出

0.00

4.附属单位上缴收入

0.00

(十)节能环保支出

0.00

5.其他收入

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(十三)交通运输支出

474.48

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00

(十六)金融支出

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

(十九)住房保障支出

56.15

(二十)粮油物资储备支出

0.00

(二十一)国有资本经营预算支出

0.00

(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)债务还本支出

0.00

(二十六)债务付息支出

0.00

(二十七)债务发行费用支出

0.00

(二十八)抗疫特别国债安排的支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

二、年终结转结余(非财政拨款)

0.00

收入总计

705.61

支出总计

705.61

注:保留两位小数。



表2

2026年单位收入预算总表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

部门(单位)名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算收入

国有资本经营预算拨款

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

栏次

1=2+14

2=3+7+8

3=4+5+6

4

5

6

7

8=9+10+

11+12+13

9

10

11

12

13

14=15+19+20

15=16+17+18

16

17

18

19

20

合计

705.61

705.61

705.61

705.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

黔东南州交通建设发展中心

705.61

705.61

705.61

705.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。



表3

2026年单位支出预算总表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

功能科目

支出总计

本年支出

年终结转结余(非财政拨款)

合计

基本支出小计

项目支出小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1=2+20

2=3+4=5+8+

11+14+17

3=6+9+12+

15+18

4=7+10+13+

16+19

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11=12+13

12

13

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20

合计

705.61

705.61

705.61

0.00

705.61

705.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

551.69

551.69

551.69

0.00

551.69

551.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6.55

6.55

6.55

0.00

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

59.99

59.99

59.99

0.00

59.99

59.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

31.23

31.23

31.23

0.00

31.23

31.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.15

56.15

56.15

0.00

56.15

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























注:保留两位小数。



表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

705.61

一、本年支出

705.61

(一)一般公共预算拨款收入

705.61

(一)一般公共服务支出

79.40

(二)政府性基金预算拨款收入

0.00

(二)外交支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款收入

0.00

(三)国防支出

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(五)教育支出

0.00

(六)科学技术支出

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

(八)社会保障和就业支出

95.58

(九)卫生健康支出

0.00

(十)节能环保支出

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(十三)交通运输支出

474.48

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00

(十六)金融支出

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

(十九)住房保障支出

56.15

(二十)粮油物资储备支出

0.00

(二十一)国有资本经营预算支出

0.00

(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)债务还本支出

0.00

(二十六)债务付息支出

0.00

(二十七)债务发行费用支出

0.00

(二十八)抗疫特别国债安排的支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

0.00

收入总计

705.61

支出总计

705.61

注:保留两位小数。



表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

功能分类科目

本年支出总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

州本级财力安排

省级补助

中央补助

小计

原一般公共预算安排支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

栏次

1=2+3

2

3=4+7+8

4=5+6

5

6

7

8

合计

705.61

705.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

551.69

551.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

59.99

59.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

31.23

31.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.15

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。



表6

2026年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

金额

合计

705.61

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

619.66

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

170.53

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

14.85

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

137.42

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

145.13

[50501]工资福利支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

59.99

[50501]工资福利支出

[30109]职业年金缴费

0.00

[50501]工资福利支出

[30110]职工基本医疗保险缴费

31.23

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保障缴费

4.36

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

56.15

[50501]工资福利支出

[30106]伙食补助费

0.00

[50501]工资福利支出

[30114]医疗费

0.00

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0.00

[505]商品和服务支出

[302]商品和服务支出

79.4

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

10.00

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

2.00

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

4.00

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

2.00

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

30.00

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30229]福利费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

0.00

[50502]商品和服务支出

[30215]会议费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30227]委托业务费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

0.20

[50502]商品和服务支出

[30212]因公出国(境)费用

0.00

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

8.00

[50502]商品和服务支出

[30213]维修(护)费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

18.20

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

0.00

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

0.00

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

0.00

[50399]其他资本性支出

[31022]无形资产购置

0.00

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

0.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

6.55

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

0.00

[50905]离退休费

[30305]生活补助

3.54

[50905]离退休费

[30301]离休费

0.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

3.01

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0.00

注:保留两位小数。



表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

州本级财力安排

省级补助

中央补助

栏次

1=2+3

2

3=4+5+6

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。



表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

州本级财力安排

省级补助

中央补助

栏次

1=2+3

2

3=4+5+6

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。



表9

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

项目

2025年实际已公开“三公”经费(一般公共预算)

2025年财政拨款“三公”经费

2026年财政拨款“三公”经费

2026年较2025年增减变化额
(财政拨款口径)

2026年较2025年增减变化率
(财政拨款口径)

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

栏次

1

2=3+4+5

3

4

5

6=7+8+9

7

8

9

10=6-2

11=10/2

合计

16.20

16.20

16.20

0.00

0.00

8.20

8.20

0.00

0.00

-8.00

-49.38%

一、因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、公务接待费

0.20

0.20

0.20

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

三、公务用车购置及运行维护费

16.00

16.00

16.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

-8.00

-50%

1、公务用车运行维护费

16.00

16.00

16.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

-8.00

-50%

2、公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表10

2026年基本支出预算总表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1=2+6+7

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+

10+11+12

8

9

10

11

12

合计

705.61

705.61

705.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

黔东南州交通建设发展中心

人员类项目

626.21

626.21

626.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30101

基本工资

170.53

170.53

170.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30102

津贴补贴

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30103

奖金

137.42

137.42

137.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30107

绩效工资

145.13

145.13

145.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.99

59.99

59.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

30110

职工基本医疗保险缴费

31.23

31.23

31.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30112

其他社会保障缴费

4.36

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30113

住房公积金

56.15

47.16

47.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

30302

退休费

3.01

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

30305

生活补助

3.54

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公用经费运转类项目-需汇总

79.40

79.40

79.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30201

办公费

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30205

水费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30206

电费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30207

邮电费

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30209

物业管理费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30211

差旅费

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30217

公务接待费

0.20

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

30299

其他商品和服务支出

18.20

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数



表11

2026年项目支出预算总表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1=2+6+7

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

黔东南州交通建设发展中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。


表12

2026年单位政府采购预算表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

单位(单位)名称

政府采购预算

合计

货物类政府采购

工程类政府采购

服务类政府采购

栏次

1=2+3+4

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

黔东南州交通建设发展中心

0.00

0.00

0.00

0.00

XX单位所属单位

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。



表13

2026年省对下转移支付预算表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

资金来源

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

栏次

1=2+3+4

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。



表14

2026年项目支出绩效目标表

单位名称:黔东南州交通建设发展中心

部门(单位)编码

部门(单位)名称

项目代码

项目名称

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标符号

指标值

计量单位

指标解释

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   


第三部分:单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额705.61万元,其中:本年收入705.61万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入705.61万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2026年单位支出预算总额705.61万元,其中:本年支出705.61 万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出79.40万元,社会保障和就业支出95.58万元,交通运输支出474.48万元,住房保障支出56.15万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加60.41万元,增加9.36%,主要原因是:2025年初工资调标,人员经费较上年有所增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加60.41万元,增加9.36%,主要原因是:2025年初工资调标,人员经费较上年有所增加。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额705.61万元,其中:本年收入705.61万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入705.61万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额705.61万元,其中:一般公共服务支出79.40万元,社会保障和就业支出95.58万元,交通运输支出474.48万元,住房保障支出56.15万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为705.61万元,比2025年预算增加60.41万元,增加9.36%,主要原因是:2025年初工资调标,人员经费较上年有所增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位“三公”经费预算数据较2025年实际已公开“三公”经费数据差异较大。

2026年单位财政拨款安排“三公”经费8.2万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费8.2万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2026年因公出国(境)费0万元,与2025年预算数持平,无增减变动。

2026年公务接待费0.2万元,比2025年预算数持平,无增减变化。

2026年公务用车运行维护费8万元,与2025年预算减少8万元,下降50%,主要原因是:与上年决算数据比对,我中心结合落实过紧日子要求,故调减公务用车运行维护费。

2026年公务用车购置费0万元,与2025年预算数持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为705.61万元,其中:人员经费626.21万元,公用经费79.4万元。人员经费包含基本工资170.53万元、津贴补贴14.85万元、奖金137.42万元、绩效工资145.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.99万元、职工基本医疗保险缴费31.23万元、其他社会保障缴费4.36万元、住房公积金56.15万元、退休费3.01万元、生活补助3.54万元;公用经费包含办公费10万元、水费2万元、电费5万元、邮电费4万元、物业管理费2万元、差旅费30万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出18.2万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为0万元,其中:一般公共预算项目支出0万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2026年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2026年,本单位实行绩效目标管理的项目0个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款预算0万元。



第四部分:其他重要事项说明

一、黔东南州交通建设发展中心运行经费说明

2026年黔东南州交通建设发展中心运行经费预算为79.4万元,其中:办公费10万元、水费2万元、电费5万元、邮电费4万元、物业管理费2元、差旅费30万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出18.2万元。2026年单位运行经费预算比2025年同口径预算增加2.1万元,增加2.72%,主要原因是:2026年部门预算时单位人数比2025年部门预算时增加1人,公用经费有所增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年1231日,本单位固定资产金额668.30万元,分布构成情况为:房屋235.45平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备1台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2025年单位预算中安排的重要项目有0个。

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指单位的公用经费,具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。